Контрольная работа
Государственный университет управления
Институт заочного обучения
Специальность менеджмент
Кафедра бухгалтерского учета и аудита
Содержание
1. Исходные данные 3
2. Оперативный учет 4
3. Формы строгой отчетности 14
4. Финансовый анализ 19
4.1. Показатели ликвидности 19
4.2. Показатели деловой активности 20
4.3. Показатели рентабельности 22
4.4. Показатели структуры капитала 23
5. Литература 25
1. Исходные данные
Таблица 1. Остатки по счетам на 01.01.2000
Наименование разделов балансаНаименование счетов№ счетаСумма усл. ден. ед.А-1Основные средства018000А-1Износ основных средств021600А-1Нематериальные активы043000А-1Амортизация нематериальных активов05600А-2Материалы10510А-2Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы121700А-2Износ малоценных и быстроизнашивающихся предметов13200А-2НДС по приобретенным ценностям19320А-2Основное производство20870А-2Вспомогательные производства231630А-2Готовая продукция40200А-2Касса50180А-2Расчетный счет515670П-5Расчеты с поставщиками и подрядчиками601920А-2Расчеты с покупателями и заказчиками62500П-5Расчеты с бюджетом по подоходному налогу68-2120П-5Расчеты по социальному страхованию и обеспечению69650П-5Расчеты с персоналом по оплате труда701200А-2Расчеты с прочими дебиторами76-1220П-3Уставной капитал851400П-3Добавочный капитал878400П-3Нераспределенная прибыль прошлых лет88-24150П-5Резервы предстоящих расходов и платежей892180П-5Краткосрочные кредиты банков90380
2. Оперативный учет
Таблица 2. Журнал учета хозяйственных операций.
№ хоз. операцииСодержание хоз. операцииСуммаКорреспонденция счетовДебетКредит1Поступили безвозмездно основные средства. Согласно акту приемки-передачи основных средств № 2/15- первоначальная стоимость ОС3700- износ1200- остаточная стоимость25000187-32Начислен износ за отчетный период всего:720- по собственным ОС, находящимся в эксплуатации, всего 420по собственным ОС, сданным во временную аренду1208002-2по собственным ОС 3002602-1- по нематериальным активам на общехозяйственные расходы30026053Списаны затраты по ремонту основных средств:- текущему ремонту оборудования, выполняемому хозяйственным способом, на затраты по производству отчетного периода25026234Оприходованы поступившие от поставщика материалы (ткани):- по покупным ценам7 0001060- железнодорожный тариф6002360- НДС по поступившим материалам1 52019605Погашена задолженность по кредиту банка с учетом процентов начисленных, всего3809051Начислены проценты за пользование кредитом808090Списаны проценты уплаченные на затраты по производству8026806Перечислено поставщикам за поступившие материалы6 0006051Списан НДС по оплаченным материалам1 00068-1197Отпущены материалы со склада по учетным ценам:- заказ 12 00020-110- заказ 22 50020-2108Списаны ТЗР пропорционально расходу материалов на затраты по производству всего660- заказ 129320-123- заказ 236720-2239Отпущены материалы на общехозяйственные нужды300261010Отпущены вспомогательные материалы по фактической заготовительной себестоимости:- заказ 11 20020-110- заказ 21 30020-21011Начислено коммунальному отделу Горкомхоза за коммунальные услуги:- по тарифам на общехозяйственные нужды2902676-2- начислен НДС на объем коммунальных услуг581976-212Начислена арендная плата по временно арендованным основным средствам на общехозяйственные расходы5002676-2Начислен НДС на сумму арендной платы1001976-213Переданы МБП со склада в эксплуатацию85012-212-114Начислен износ (50% превоначальной стоимости по МБП, переданным в эксплуатацию)425261315Согласно акту списаны выбывшие МБП:4501312-2- по цене лома508012-2- удержано из заработной платы виновника15708016Перечислено с расчетного счета:- подоходный налог12068-251- отчисления по социальному страхованию и обеспечению65069-15117Перечислено с расчетного счета в кассу для выдачи заработной платы1 200505118Выдана заработная плата за первую половину месяца1 000705019Депонирована сумма не выданной заработной платы2007076-220Перечислена на расчетный счет сумма депонированной заработной платы200515021Начислена заработная плата за отработанное время и объем выполненных работ:
а) производственным рабочим:- бригада 1145020-170- бригада 2289020-270б) управленческому персоналу:3400267022Начислена заработная плата за отпуск за счет резерва на отпуск (штатному сотруднику 1 бригады)80089-17023Начислено пособие работникам за время болезни (штатному работнику бригады 1)26069-17024Начислены работникам премии и вознаграждение по итогам работы за год из фонда потребления (40%)3520
352088-2
88-588-5
7025Удержаны из заработной платы:- в пенсионный фонд 1217069-2- подоходный налог12437068-2- профсоюзные взносы 1217076-226Резервируется сумма дополнительной заработной платы на отпуск (10%)- основных рабочих бригады 1 14520-189-1- основных рабочих бригады 2 28920-289-1- управленческому персоналу 3402689-127Начисления на заработную плату в пользу органов соц. страхования и обеспечения- основных рабочих бригады 1 61420-169- основных рабочих бригады 2122420-269- управленческому персоналу1440266928Распределены и списаны общехозяйственные расходы по видам продукции:7625- заказ 1254820-126- заказ 2507720-22629Определить фактическую производственную себестоимость готовой продукции:22110- заказ 18388- заказ 21372230Оприходована поступившая на склад из производства готовая продукция по себестоимости22110402031Отгружена готовая продукция по себестоимости22 3104640Предъявлены расчетные документы на отгруженную продукцию покупателям:сумма по счет-фактуре72 0006246в т.ч. НДС120004676-232Зачислена на расчетный счет выручка от реализации готовой продукции всего60 000516233Начислены расходы по рекламе2 2004376-2Оплачены с расчетного счета расходы по рекламе2 20076-25134Списаны на полную себестоимость реализованной продукции коммерческие расходы2 200464335Начислен НДС:
- полученный в объеме реализованной продукции10 00076-268-136Списана выручка от реализации продукции35490468037Списана прибыль в счет неиспользованной прибыли353358088-1
Таблица 3. Расчетно-платежная ведомость.
Сумма к выдачеБригада №1 985 985 80411719Бригада №2 9891005 970 92318377Администрация1829122611041580910830УдержаноИтого 135 135 106 376 131 115 150 127 523 271 174 156 6011500Проч. 015 15 0 15Проф.
взнос 11 11 9 31 9 11 11 11 42 21 14 13 48 121Под.
нал. 113 113 88 314 113 93 113 105 424 229 146 130 5051243ПФ 11 11 9 31 9 11 11 11 42 21 14 13 48 121АвансНачисленоИтого11201120 910315011201120112010504410210014001260476012320Проч.Премии 320 320 260 900 320 320 320 3001260 600 400 36013603520По
б/л 0 260 260 0 260Доп.
ЗП 800 800 0 0 800Осн.
ЗП800650145054080080075028901500100090034007740Ф.И.О.Иванов А.А.Петров Б.А.Сидоров Г.А.Итого по бригаде №1Бубкин А.Б.Губкин Б.Б.Клункин Г.Б.Пупкин Д.Б.Итого по бригаде №2Ваничев А.Г.Паничев Б.Г.Таничев В.Г.Итого по администрацииИтого по предприятию№ п/п1.2.3.1.2.3.4.1.2.3.
Таблица 4. Свод начисленной заработной платы по ШПЗ.
Показатели
В д-т
счетов
(ШПЗ)НачисленоОсн.
ЗПДоп.
ЗППо б/лПремии из ФППрочиеИтого20-11450145020-228902890Итого по сч.2043404340263400340069-1
скачать реферат
1 2 3 4